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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000845
Nro. de Timbrado
16628402
Monto de la Factura
₲ 43.709.600
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.737.348
IVA
₲ 3.973.600

Retención DNCP
₲ 152.586
Retención IVA
₲ 1.192.080
Retención Renta
₲ 1.589.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234182
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.368.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.744.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central