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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005618
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.500
IVA
₲ 125.000

Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229982
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.783.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.910.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central