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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001358
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16873970
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            301
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.007.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 390.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.011
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOMOPY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80070698-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-233747
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 65.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.770.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.466.936
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426780
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÒN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL.
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        