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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004594
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17913866
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.298.332
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            106
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.211.179
        
                                    IVA
                            
            ₲ 118.030
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.532
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 35.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 47.212
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            3531517-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-228669
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 146.150.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 112.977.121
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.124.434
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422809
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
        