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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001329
Nro. de Timbrado
16600659
Monto de la Factura
₲ 13.723.600
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.531
IVA
₲ 1.247.600

Retención DNCP
₲ 48.407
Retención IVA
₲ 374.280
Retención Renta
₲ 374.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229887
Monto Contrato
₲ 13.723.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.711.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.914.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y ÚTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí