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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005189
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 1.917.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.005
IVA
₲ 174.273

Retención DNCP
₲ 6.971
Retención IVA
₲ 52.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231512
Monto Contrato
₲ 1.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.856.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu