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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000433
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17155304
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 508.991
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            141
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 474.379
        
                                    IVA
                            
            ₲ 46.272
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.777
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.882
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.509
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Erico javier Ojeda Pperffecon
        
                                    RUC
                            
            4000603-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-234533
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 197.213.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 196.711.229
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 183.472.850
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434632
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        