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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
16651021
Monto de la Factura
₲ 6.396.760
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.961.781
IVA
₲ 581.424

Retención DNCP
₲ 22.331
Retención IVA
₲ 174.457
Retención Renta
₲ 232.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO OCAMPO FRUTOS
RUC
5542403-1
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234139
Monto Contrato
₲ 49.988.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.944.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.588.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay