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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 1.302.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.572
IVA
₲ 118.364

Retención DNCP
₲ 4.735
Retención IVA
₲ 35.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234064
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.264.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.104.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423895
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu