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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.749.760
IVA
₲ 1.243.636

Retención DNCP
₲ 47.756
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 497.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232591
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.209.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434205
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS UPS DE LA LINEA APC Y EATON ? CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción