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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041871
Nro. de Timbrado
16217342
Monto de la Factura
₲ 7.216.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.583
IVA
₲ 656.000

Retención DNCP
₲ 25.453
Retención IVA
₲ 196.800
Retención Renta
₲ 196.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.124.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.359.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación