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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019366
Nro. de Timbrado
001-002-0019366
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.720
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.606
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 16.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232224
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.363.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.025.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira