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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0026405
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.066
IVA
₲ 52.727

Retención DNCP
₲ 2.025
Retención IVA
₲ 15.818
Retención Renta
₲ 21.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232224
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.333.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.520.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira