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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022584
Nro. de Timbrado
13451671
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
4400
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.857.231
IVA
₲ 661.818

Retención DNCP
₲ 25.679
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 198.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180293
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.857.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp