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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-68
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.727
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN
RUC
2441734-3
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-180956
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.032.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero