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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1365
Monto de la Factura
₲ 895.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.745
IVA
₲ 81.364

Retención DNCP
₲ 3.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL TEODORO VEGA MALDONADO
RUC
2502133-8
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183463
Monto Contrato
₲ 8.906.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero