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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2705
Monto de la Factura
₲ 2.387.550
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.898
IVA
₲ 217.050

Retención DNCP
₲ 8.422
Retención IVA
₲ 65.115
Retención Renta
₲ 65.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-176568
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.395.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.629.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero