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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2502
Monto de la Factura
₲ 5.956.500
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.590
IVA
₲ 541.500
Retención DNCP
₲ 21.010
Retención IVA
₲ 162.450
Retención Renta
₲ 162.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-176568
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.395.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.629.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero