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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-737
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 350.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1386
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 348.727
        
                                    IVA
                            
            ₲ 31.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Abilio Rafael Corvalan Escobar
        
                                    RUC
                            
            2046134-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-19-175291
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.750.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.718.183
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356098
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        