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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-94028
Monto de la Factura
₲ 1.574.900
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.173
IVA
₲ 143.173

Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173494
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.007.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.754.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356096
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero