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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-8065
Monto de la Factura
₲ 2.723.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.867
IVA
₲ 247.546
Retención DNCP
₲ 9.605
Retención IVA
₲ 74.264
Retención Renta
₲ 74.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-168314
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.296.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.097.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero