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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-99725
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.172
IVA
₲ 234.545

Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-168397
Monto Contrato
₲ 17.266.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.460.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero