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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000581
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.599.150
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1411
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAIME BECZKO GARCIA
        
                                    RUC
                            
            510052-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            16-2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30096-17-141025
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 137.301.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 144.206.680
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 137.341.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332015
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construccion de empedrado frente a la Escuela Basica 4.007 Sagrado Corazon de Jesus en el Barrio Jardin
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Cambyretá
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cambyreta
        