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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001753/54/55
Monto de la Factura
₲ 4.368.400
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.368.400
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
05-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-136689
Monto Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.230.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321981
Nombre de la Licitación
Provision de elementos de limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta