Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010582
Nro. de Timbrado
17307939
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.690.523
IVA
₲ 554.545

Retención DNCP
₲ 21.295
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-224378
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.348.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.167.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas