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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010342
Nro. de Timbrado
16684234
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.272
IVA
₲ 216.363

Retención DNCP
₲ 8.655
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-224378
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.348.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.167.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas