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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027381
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 4.118.400
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.601
IVA
₲ 374.400

Retención DNCP
₲ 14.527
Retención IVA
₲ 112.320
Retención Renta
₲ 112.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas