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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027013
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 4.505.600
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.974
IVA
₲ 409.600

Retención DNCP
₲ 15.892
Retención IVA
₲ 122.880
Retención Renta
₲ 122.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas