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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028024
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 4.919.200
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.584.694
IVA
₲ 447.200

Retención DNCP
₲ 17.172
Retención IVA
₲ 134.160
Retención Renta
₲ 178.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas