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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027473
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 5.244.800
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.596
IVA
₲ 476.800
Retención DNCP
₲ 18.500
Retención IVA
₲ 143.040
Retención Renta
₲ 143.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas