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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0006987
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11907029
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.562.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.378.318
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.051.155
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 158.805
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.215.346
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 810.231
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAZZEN JIHAD HUSSEIN OUNEISSI PERALTA
        
                                    RUC
                            
            3397779-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-16-131842
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.562.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.562.700
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.378.318
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319438
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos de Telefonía VOIP para Casa Matriz, Filiales y CAES
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        