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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 14.456.980
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.748.326
IVA
₲ 1.314.271

Retención DNCP
₲ 51.519
Retención IVA
₲ 394.281
Retención Renta
₲ 262.854
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132912
Monto Contrato
₲ 14.456.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.456.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.748.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 51
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias