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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003439
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 7.566.075
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.195.199
IVA
₲ 687.825

Retención DNCP
₲ 26.963
Retención IVA
₲ 206.348
Retención Renta
₲ 137.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura