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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000330
Nro. de Timbrado
11851175
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
IVA
₲ 203.636

Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LUISA MENDOZA AGUILERA
RUC
609169-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119433
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.762.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.368.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300735
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales