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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00011480
Nro. de Timbrado
12472982
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
2310
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
IVA
₲ 568.182

Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122379
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.695.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.349.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria