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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003463
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 57.900
Nro. de Orden de Pago
8361
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.689
IVA
₲ 5.264

Retención DNCP
₲ 211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124522
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.331.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.859.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria