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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007596
Nro. de Timbrado
11592406
Monto de la Factura
₲ 3.284.100
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.119
IVA
₲ 298.555

Retención DNCP
₲ 11.703
Retención IVA
₲ 89.567
Retención Renta
₲ 59.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119123
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.288.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.773.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300736
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales