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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003405
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 83.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.698
IVA
₲ 7.545

Retención DNCP
₲ 302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119215
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.321.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.017.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300732
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales