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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004903
Nro. de Timbrado
12038799
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123394
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.141.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.669.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312346
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas