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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            869
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11265955
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.312.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            869
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.659.660
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.210.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.440
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 363.060
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 242.040
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVISYS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-16-119179
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.808.940
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.116.867
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300715
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        