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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011133
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 746.500
Nro. de Orden de Pago
4183
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.785
IVA
₲ 67.864

Retención DNCP
₲ 2.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122391
Monto Contrato
₲ 15.996.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.250.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308281
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras- Ad Rereréndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica