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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025086
Nro. de Timbrado
14046089
Monto de la Factura
₲ 334.880
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.433
IVA
₲ 30.444
Retención DNCP
₲ 1.181
Retención IVA
₲ 9.133
Retención Renta
₲ 9.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.646.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.398.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado