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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 41.806.510
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.757.232
IVA
₲ 3.800.591
Retención DNCP
₲ 148.983
Retención IVA
₲ 1.140.177
Retención Renta
₲ 760.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
026/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123132
Monto Contrato
₲ 121.632.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.800.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.908.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Electricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura