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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            019-002-0030452
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11426441
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.190.535
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8356
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-01-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.592.977
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.108.231
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.443
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 332.469
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 221.646
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PIRO`Y S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000505-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-16-125344
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.998.577
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.302.647
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306081
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        