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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004772
Monto de la Factura
₲ 3.029.052
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.664
IVA
₲ 275.368

Retención DNCP
₲ 34.703
Retención IVA
₲ 82.611
Retención Renta
₲ 55.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130309
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.233.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.136.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312350
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonía Móvil para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas