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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003395
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120734
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.866.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302394
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura