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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 18.746.000
Nro. de Orden de Pago
68276
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.838
IVA
₲ 1.704.182

Retención DNCP
₲ 66.122
Retención IVA
₲ 511.255
Retención Renta
₲ 511.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JV TUBERIAS Y ACABADOS S.R.L
RUC
80105606-3
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-234727
Monto Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.150.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.177.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TAPAS CON MARCO DE HIERRO PARA REGISTROS CLOACALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap