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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000646
Monto de la Factura
₲ 1.984.000
Nro. de Orden de Pago
2000022687
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.034
IVA
₲ 180.364

Retención DNCP
₲ 6.998
Retención IVA
₲ 54.109
Retención Renta
₲ 54.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
465-2021
Código de Contratación (CC)
CD-24001-23-229492
Monto Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.870.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.308.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400046
Nombre de la Licitación
CD SBE 03-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATILES DE LA MARCA APPLIED MEMBRANES PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips