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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009315
Monto de la Factura
₲ 1.843.880
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.175
IVA
₲ 167.625

Retención DNCP
₲ 6.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-118929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.668.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.349.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290600
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo