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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0063781
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
IVA
₲ 245.454

Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
062/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-118403
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.814.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290600
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo